JEIMMY CAROLINA RUEDA CASTILLO
Jefe Oficina Control Interno
controlinterno@concejobogota.gov.co
Abogada de la Universidad Sergio Arboleda, Magister en Derecho - Línea de investigación en Derecho Administrativo de la Universidad Sergio Arboleda con cursos de formación avanzada del Centro de Excelencia Internacional de la misma universidad en convenio con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Con amplia experiencia en el sector público, desempeñándose como abogada de la Contraloría Distrital de Bogotá, en la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal, Así mismo como asesora en temas de Control Interno y abogada litigante en el área del Derecho Público.
FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 492 de 20 de septiembre de 2012, "Por el cual se modifica la Estructura Organizacional del Concejo de Bogotá, D.C., se crean dependencias, se les asignan funciones y se modifica la planta de personal y la escala salarial", la Oficina de Control Interno, tendrá a cargo el desarrollo de las siguientes funciones:
1. Dirigir y asesorar la definición, diseño y aplicación de políticas, estrategias, planes, programas y mecanismos de Control Interno, a fin de garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional de acuerdo con la normatividad vigente.
2. Establecer y organizar el Plan de Acción anual de auditoría para la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno, la sostenibilidad y el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y control de la entidad, su nivel de desarrollo y el grado de efectividad en el cumplimiento de los objetivos institucionales, de acuerdo con la normatividad vigente.
3. Dirigir el seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la entidad formulados con base en los resultados de las evaluaciones internas, externas y de autoevaluación, para evaluar su cumplimiento y consolidar informes de avance para los organismos de control de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.
4. Liderar la evaluación del proceso de administración del riesgo de la entidad, con el fin de emprender las medidas necesarias para mitigarlos de manera oportuna y eficaz.
5. Verificar el cumplimiento de las Leyes, normas políticas, procedimientos, planes y programas, proyectos y metas de la entidad, con el fin de recomendar los ajustes necesarios de manera oportuna.
6. Liderar la evaluación y verificación de la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana establecidos por la entidad en cumplimiento del mandato constitucional y legal.
7. Fomentar la cultura de control y autocontrol a través de mecanismos que contribuyan al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.
8. Dirigir la articulación y la verificación de la información proporcionada por las diferentes dependencias y áreas para dar respuesta a los requerimientos de los entes de control de manera oportuna.
9. Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y las estrategias de la dependencia que se adecuen con las políticas y la misión de la entidad.
10. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la entidad, se cumplan por los responsables de su ejecución en todas las dependencias.
11. Contribuir con el diseño e implementación de los Sistemas Integrados de Gestión y MECI, aplicarlo como herramienta de gestión sistemática y transparente, dirigir y evaluar el desempeño en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, enfocados en la optimización, celeridad de los procesos y en las expectativas de los usuarios que se benefician de la labor del Concejo de Bogotá, D.C.
12. Desempeñar las demás funciones que sean de su competencia y asignadas por las diferentes normas sobre la materia.
ACTIVIDADES OFICINA CONTROL INTERNO
- EQUIPO DE TRABAJO OFICINA
- AUDITORIAS
- SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
- INFORME INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- SEGUIMIENTO PQRS
- SEGUIMIENTO RENDICION DE CUENTAS
- INFORME DE EVALUACION POR DEPENDENCIAS
- COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO
- INFORME DE GESTION
- SEG. PLAN DE ACCION
- GESTION DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION OCI
- REPOSITORIO DIGITAL