Rosmery Rodríguez Bustamante
Jefe Oficina Control Interno
controlinterno@concejobogota.gov.co
Abogada especialista en Derecho Administrativo, Disciplinario y Constitucional, Magíster en Transformación de Conflictos y Construcción de Paz. Contadora Pública, especialista en Gerencia Tributaria, y Administradora de Empresas con especialización en Gestión Empresarial. Con experiencia en el sector público y privado en control fiscal, auditoría y gestión administrativa y financiera, con capacidad para liderar equipos y optimizar la gestión institucional mediante un enfoque jurídico, financiero y organizacional.
FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 977 del 2025, "Por el cual se modifica la estructura organizacional del Concejo de Bogotá D.C., se crean dependencias, se les asignan funciones, se modifica la planta de personal y se dictan otras disposiciones", la Oficina de Control Interno, tendrá a cargo el desarrollo de las siguientes funciones:
1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno del Concejo de Bogotá, D.C.
2. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos.
3. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización se cumplan por los responsables de su ejecución.
4. Verificar el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y mejora de la organización y hacer las recomendaciones necesarias.
5. Fomentar en toda la organización la formación de un enfoque hacia la prevención que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.
6. Elaborar y presentar los informes relacionados con la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno, de acuerdo con la normativa vigente.
7. Mantener informada permanentemente a la alta dirección sobre el estado del control interno dentro de la organización.
8. Verificar la efectividad de los planes de mejoramiento diseñados por los líderes de los procesos que conforman la organización.
9. Poner en conocimiento de los organismos competentes, la comisión de hechos irregulares de los que conozca en desarrollo de sus funciones.
10. Servir de enlace en la relación entre el Concejo de Bogotá D.C y los organismos de control externos, gestionando los requerimientos, la coordinación de los informes y la información relevante y pertinente que se requiera.
11. Desarrollar acciones para evaluar de manera independiente, la gestión de los riesgos institucionales e informar a la alta dirección sobre el estado de estos.
12. Brindar a la Mesa Directiva y a la alta dirección asesoría y recomendaciones de mejora en torno al sistema de control interno.
13. Liderar, ejecutar y realizar seguimiento a las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que le sean asignadas a la dependencia.
14. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
ACTIVIDADES OFICINA CONTROL INTERNO
- EQUIPO DE TRABAJO OFICINA
- AUDITORIAS
- SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
- INFORME INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- SEGUIMIENTO PQRS
- SEGUIMIENTO RENDICION DE CUENTAS
- INFORME DE EVALUACION POR DEPENDENCIAS
- COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO
- INFORME DE GESTION
- SEG. PLAN DE ACCION
- GESTION DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION OCI
- REPOSITORIO DIGITAL



